|
Objednávka |
O2025/111
|
hygienické potreby
|
13,43 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/204
|
fa za elektroinštal. materiál ZŠ1
|
51,05 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/205
|
fa za telefón MŠ
|
39,36 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/192/ŠJ
|
fa za potraviny
|
123,66 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
Objednávka |
O2025/112
|
školenie HACCP
|
295,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/202
|
fa za elektriku
|
212,74 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/203
|
fa za elektriku MŠ
|
118,30 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
|
|
|
Východosl.energetika a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/198
|
fa za služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/201
|
fa za čist. prostriedky ŠJ
|
75,20 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/196
|
fa za plyn
|
301,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/195
|
fa za výkon BOZP
|
49,20 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
Objednávka |
O2025/110
|
pečiatka
|
68,90 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
pandrlak advertising, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/197
|
fa za syst. podporu Urbis
|
102,51 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Made, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/200
|
fa za revíziu plyn. kotlov
|
953,26 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Segas združenie |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/199
|
fa za telefón a internet
|
46,95 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
T - COM |
|
Zuzana Kubovová |
|
29.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/188/ŠJ
|
fa za potraviny
|
113,56 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/189/ŠJ
|
fa za potraviny
|
117,08 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/190/ŠJ
|
fa za potraviny
|
1 082,01 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/191/ŠJ
|
fa za potraviny
|
212,70 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
21.08.2025 |
|
Objednávka |
O2025/108
|
všeobecný materiál - stlpik
|
84,62 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
František Vilga |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |