|
Faktúra |
DF2020/68
|
fa za výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
01.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
05.06.2020 |
|
Faktúra |
DF2023/282
|
oprava fa
|
-3,44 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
|
|
|
Damedis, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/254/ŠJ
|
fa za potraviny
|
172,82 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
|
|
|
HO§PE Family, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/255/ŠJ
|
fa za potraviny
|
233,57 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/256/ŠJ
|
fa za potraviny
|
120,58 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/257/ŠJ
|
fa za potraviny
|
519,26 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
|
|
|
Mäso -Tatry s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/258/ŠJ
|
fa za potraviny
|
101,70 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/277
|
fa za stromčeky a sadenice enviroprojekt
|
118,75 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
|
|
|
Starkl Záhradník, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/278
|
fa za nábytok MŠ
|
1 192,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
|
|
|
Ján Kubov |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/279
|
fa za prac. odevy MŠ
|
97,40 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
|
|
|
Pracovné odevy Kado s.ro. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/280
|
fa za zborovňu komplet
|
282,67 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/281
|
fa za digitalizáciu
|
1 323,00 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/283
|
fa za všeob. materiál - fólie ZŠ2
|
160,00 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
|
|
|
D+M interiér, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/252/ŠJ
|
fa za potraviny
|
157,10 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/284
|
fa za učebné pomôcky MŠ prenes.
|
485,00 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/285
|
fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
157,82 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
|
|
|
DEXIS Slovakia s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/286
|
fa za potraviny balíčky
|
973,10 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
|
|
|
Daniel Krempaský |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/287
|
fa za školenie ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/288
|
fa za altánok MŠ
|
760,93 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
|
|
MASLEN s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/289
|
fa za čistiace prostriedky ŠJ
|
9,49 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
18.12.2023 |