|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
fa za elektriku
|
293,50 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
fa za telefón
|
|
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
fa za elektriku MŠ
|
135,07 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
fa za všeobecný materiál - tonery ZŠ1
|
200,25 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
|
|
MG Service, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
fa za elektriku ZŠ1
|
224,00 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/8
|
hygienický materiál
|
402,73 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/7
|
vodoinštalačný materiál
|
239,18 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
|
|
Mirad s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/8
|
hygienický materiál
|
402,73 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/7
|
vodoinštalačný materiál
|
239,18 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
|
|
Mirad s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32/ŠJ
|
fa za potraviny
|
185,80 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29/ŠJ
|
fa za potraviny
|
162,90 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28/ŠJ
|
fa za potraviny
|
141,53 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
|
|
Lujan,spol. s r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30/ŠJ
|
fa za potraviny
|
1 090,14 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
|
|
Bidfood |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27/ŠJ
|
fa za potraviny
|
738,66 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Poprad |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31/ŠJ
|
fa za šk. mlieko
|
|
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáren a.s. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
fa za plyn
|
2 838,00 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slov.plynar.priemysel a.s |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/24
|
fa za výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26/ŠJ
|
fa za šk. ovocie
|
|
s DPH |
|
31.01.2026 |
|
|
|
GAS Familia. s.r.o. |
|
Zuzana Kubovová |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/4
|
tonery
|
200,25 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
|
|
|
MG Service, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/6
|
doprava
|
250,00 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
|
|
|
SAREA Slovakia, s.r.o. |
|
RNDr. Darina Koščaková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |